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内审
对内部流程和控制进行审计,发现风险点并提出改进建议。需要有审计思维和内控知识。
核心能力秩序规则交付可靠分析洞察助人服务
这个岗位每天做什么
日常工作,大白话版
- 1核心是保障组织内部的人、钱、法、系统和流程稳定运行。
- 2在需求变化、资源限制和时间压力之间做取舍,把事情推进到可交付的结果。
- 3持续跟进数据、反馈和协作问题,推动下一轮优化。
真实岗位经验
岗位前辈说
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岗位描述
专业要求:审计学、会计学、财务管理等相关专业优先。
- 制定年度内审计划,对财务、运营、合规等领域的风险进行独立审计评估。
- 执行内部审计项目,出具审计报告与整改建议,并跟踪整改执行情况。
- 推动内控制度与流程的完善,协助管理层防范经营风险。
- 与外部审计机构协调,支持年度财务审计与专项审计工作。
- 运用数据分析工具提升审计效率与覆盖面,推动持续审计能力建设。
岗位社区
关于“内审”的讨论
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